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关于2022年部门预算执行情况审计整改结果的公告

· 2024-01-18

2023年,绍兴市审计局依照相关规定对我单位进行了2023年部门预算执行情况审计,并出具了《绍兴市市级部门2022年预算执行情况专项审计报告》(绍市审报〔2023〕3号)。审计结果表明市水利局比较重视预算执行管理,会计报表基本反映财务收支情况,内部控制制度基本健全有效。但也发现了一些问题,我部门已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:
(一)针对部分项目预算执行率低问题的整改

科学编制预算。在编制2023及2024年度年度预算过程中,对局各处室(单位)的项目预算进行梳理,合并了部分项目,并且根据上年度预算执行率及综合绩效考核情况,对部分预算执行率较低的项目进行压减和取消。

(二)针对综合预算管理欠规范问题的整改

已根据审计建议,加强应收及暂付款项的管理,上缴银行存款利息督促下属单位根据规定及时清理长期挂账往来款项。

(三)针对会议费、培训费列支不规范。问题的整改

在审计期间及时联系沟通承办酒店,协商完成多收取金额的退回工作,于4月14日全部上缴绍兴市非税账户。修订完善《绍兴市水利局财务管理制度》进一步强化资金使用约束,提高资金管理水平。

(四)针对公务用车、公务接待不规范问题的整改

已根据审计建议修订完善《绍兴市水利局公务用车管理办法》进一步加强和规范公务用车管理。下属事业单位和企业修订完善《车辆管理制度》有关规定,严格事业单位和企业的车辆和驾驶员管理。

(五)针对劳务费支出不够规范问题的整改

自审计之日起已对个人劳务费进行个税代扣代缴。将进一步加强劳务费发放管理,按规范支付劳务费并及时办理个税申报。

(六)针对政府采购不够规范问题的整改

市水利局于2023年6月印发《绍兴市水利局政府采购管理办法》《绍兴市水利局限额以下项目招投标管理办法》规范局内部政府采购及政府购买服务工作。

(七)针对合同费用支付不规范问题的整改

市水利局于2023年6月印发《绍兴市水利局合同管理制度》,新增签订合同过程中的履约责任及合法性审查环节,进一步规范各处室(单位)项目合同管理及资金使用支付。

(八)针对车辆闲置存在浪费情况问题的整改

市水利局积极主动推进闲置车辆核销和报废。推进原市引水工程管理中心固定资产账上的账面清理核销工作并报废公务用车1辆。

下一步,市水利局将继续认真落实审计报告要求,深化整改落实,进一步巩固整改成果。规范预算编制和执行,完善长效机制,加强内审提质增效,加强下属单位的财经纪律监管。

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